Orden de Compra. Nº5006-22-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Museo Marítimo Nacional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5006-22-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO
Razón Social Museo Marítimo Nacional
R.U.T. 61.970.400-2
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ARTILLERIA 045 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204-010-000 del sistema APORTE FISCAL LIBRE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Museo Marítimo Nacional
R.U.T. 61.970.400-2
Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA 045 PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 11499
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA 045 PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181802
2239-10-LP12
lentes de protección3 (1330706 )ANTEOJO SEGURIDAD 3M METALIKS SPORT AZUL UNIDAD 1356826(1330706) ANTEOJO SEGURIDAD 3M METALIKS SPORT AZUL UNIDAD ; Código: 011907010; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.460 $ 23.460
42131606
2239-10-LP12
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per2 (989060 )MASCARILLA VICSA POLVO Y PARTICULAS CAJA 50 UNIDADES 1005971(989060) MASCARILLA VICSA POLVO Y PARTICULAS CAJA 50 UNIDADES; Código: 011908000; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.222 $ 3.222
27112014
2239-10-LP12
Segadora de césped10 (982524 )ORILLADORA HUSQVARNA HILO ORILLADORA 15X 2.7 998050(982524) ORILLADORA HUSQVARNA HILO ORILLADORA 15X 2.7; Código: 012102004; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.450 $ 34.450
Total Neto $ 61.132
Descuento $ 611
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.499
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 72.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.