Orden de Compra. Nº
501-1127-SE11
"
Material reparaciones, Fdos DAEM 2011
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
501-1127-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
Material reparaciones, Fdos DAEM 2011
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
501-52-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Facturación
Manuel Matta 440
Comuna
Ranquil
Impuesto
3871,839
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social
HORACIO ANTONIO RABANAL FUENTEALBA
R.U.T.
12.319.243-5
Sucursal
FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas
6
Unidad no definida
Tee PVC 1/2
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
23131507
Tela para lijar
1
Unidad no definida
Lija
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
Tee 40 PVC
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403
$ 403
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad
Codos 40 pvc
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 874
$ 874
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
Semicodo pvc 40
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 437
$ 437
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
Metro pvc 40
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
27112801
Brocas
1
Unidad
Broca fierro 10"
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
31161605
Pernos de cilindro
6
Unidad
Pernos c/tuerca y golilla
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
Picaporte para porton
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
39121419
Conexiones flexibles
2
Unidad
Flexibles
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.345
20101504
Cortadores de roca
2
Unidad
Discos de corte
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
60123601
Pegamento de purpurina
1
Pote
Pegamento para PVC
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
Total Neto
$ 20.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.872
TOTAL OC
$ 24.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.