Orden de Compra. Nº501-186-SE23 "ALIMENTOS SEMANA DEL ARTE ESC. BASICA ÑIPAS SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-186-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS SEMANA DEL ARTE ESC. BASICA ÑIPAS SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-003 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 30392,0124
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas81Unidad no definidaAGUAS SABORIZADAS N°116AGUAS SABORIZADAS N°116 $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.538 $ 56.511
14111509
Artículos de papelería81Unidad no definidaBOLSAS DE PAPEL N°19BOLSAS DE PAPEL N°19 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.806
50181905
Galletas dulces o pastelitos81Unidad no definidaGALLETAS GRANDES INDIVIDUAL DE AVENA N°53GALLETAS GRANDES INDIVIDUAL DE AVENA N°53 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.034
50181901
Pan fresco81kilogramoSANDWICH PREPARADO QUESO JAMON EN HALLULLAS N° 116SANDWICH PREPARADO QUESO JAMON EN HALLULLAS N° 116 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.834 $ 57.857
Total Neto $ 155.209
Descuento $ 0
Cargos $ 4.749
IVA  19  % $ 30.392
TOTAL OC $ 190.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.