Orden de Compra. Nº501-212-SE23 "ALIMENTOS SALIDA PEDAGOGICA ESC NUEV ALDEA-SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-212-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS SALIDA PEDAGOGICA ESC NUEV ALDEA-SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-004 SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 18565,6372
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla38GlobalLECHE N° 69LECHE N° 69 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.966
50202304
Jugos y néctar envasados38GlobalJUGO N° 67JUGO N° 67 $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.526 $ 10.538
50181905
Galletas dulces o pastelitos38GlobalGALLETAS N° 53GALLETAS N° 53 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
50221202
Cereales en barra38GlobalBARRA CEREAL N° 32BARRA CEREAL N° 32 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.580
50202310
Agua mineral38GlobalAGUA CON SABOR N° 3AGUA CON SABOR N° 3 $ 853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.414 $ 32.403
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo38GlobalBOLSA DE PAPEL N°19BOLSA DE PAPEL N°19 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
50101634
Fruta fresca38GlobalFRUTA N° 51FRUTA N° 51 $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.314 $ 15.328
Total Neto $ 94.991
Descuento $ 0
Cargos $ 2.723
IVA  19  % $ 18.566
TOTAL OC $ 116.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.