Orden de Compra. Nº
501-249-SE23
"
ALIMENTOS CAPACITACION LICEO VIRGINIO ARIAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
501-249-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS CAPACITACION LICEO VIRGINIO ARIAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-002 - ALIMENTOS SEP proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Facturación
Manuel Matta 440
Comuna
Ranquil
Impuesto
14823,1635
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Super-Quemchi
Razón Social
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.400.930-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Super-Quemchi
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad no definida
ENDULZANTE LIQUIDO IANSA STEVIA 250 ML
ENDULZANTE LIQUIDO IANSA STEVIA 250 ML
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
40
Unidad no definida
SANDWICH QUESO JAMON EN HALLULLA
SANDWICH QUESO JAMON EN HALLULLA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.880
$ 26.891
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
GALLETA MEDIA TARDE 300 GR.
GALLETA MEDIA TARDE 300 GR.
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.970
$ 15.966
50201706
Café
2
Unidad no definida
CAFE NESCAFE TRADICION 170 GR
CAFE NESCAFE TRADICION 170 GR
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.740
50201711
Té instantáneo
2
Unidad no definida
TE LIPTON YELLOW LABEL 20 BOL
TE LIPTON YELLOW LABEL 20 BOL
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.437
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad no definida
AZUCAR IANSA 1 KILO
AZUCAR IANSA 1 KILO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
14111705
Servilletas de papel
4
Unidad no definida
SERVILLEYA ELITE 50 UND.
SERVILLEYA ELITE 50 UND.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad no definida
VASO TERMICO 8 CM. 240 CC.
VASO TERMICO 8 CM. 240 CC.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
52151704
Cucharas domésticas
50
Unidad no definida
CUCHARAS DE MADERA
CUCHARAS DE MADERA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
50202310
Agua mineral
3
Unidad no definida
CACHANTUN CON GAS 1,6 LT
CACHANTUN CON GAS 1,6 LT
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.891
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad no definida
VASO DE POLIPAPEL 240 CC.
VASO DE POLIPAPEL 240 CC.
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Unidad no definida
NECTAR WATTS NARANJA 1.5 LT
NECTAR WATTS NARANJA 1.5 LT
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.716
$ 5.714
Total Neto
$ 78.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.823
TOTAL OC
$ 92.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.