Orden de Compra. Nº501-249-SE23 "ALIMENTOS CAPACITACION LICEO VIRGINIO ARIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-249-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CAPACITACION LICEO VIRGINIO ARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-002 - ALIMENTOS SEP proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 14823,1635
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaENDULZANTE LIQUIDO IANSA STEVIA 250 MLENDULZANTE LIQUIDO IANSA STEVIA 250 ML $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos40Unidad no definidaSANDWICH QUESO JAMON EN HALLULLASANDWICH QUESO JAMON EN HALLULLA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.891
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad no definidaGALLETA MEDIA TARDE 300 GR.GALLETA MEDIA TARDE 300 GR. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966
50201706
Café2Unidad no definidaCAFE NESCAFE TRADICION 170 GRCAFE NESCAFE TRADICION 170 GR $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
50201711
Té instantáneo2Unidad no definidaTE LIPTON YELLOW LABEL 20 BOLTE LIPTON YELLOW LABEL 20 BOL $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaAZUCAR IANSA 1 KILOAZUCAR IANSA 1 KILO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14111705
Servilletas de papel4Unidad no definidaSERVILLEYA ELITE 50 UND.SERVILLEYA ELITE 50 UND. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Unidad no definidaVASO TERMICO 8 CM. 240 CC.VASO TERMICO 8 CM. 240 CC. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
52151704
Cucharas domésticas50Unidad no definidaCUCHARAS DE MADERACUCHARAS DE MADERA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50202310
Agua mineral3Unidad no definidaCACHANTUN CON GAS 1,6 LTCACHANTUN CON GAS 1,6 LT $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Unidad no definidaVASO DE POLIPAPEL 240 CC.VASO DE POLIPAPEL 240 CC. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50202304
Jugos y néctar envasados4Unidad no definidaNECTAR WATTS NARANJA 1.5 LTNECTAR WATTS NARANJA 1.5 LT $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.714
Total Neto $ 78.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.823
TOTAL OC $ 92.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.