Orden de Compra. Nº501-263-SE22 "MATERIAL ASEO VEHICULOS DAEM-DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-263-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO VEHICULOS DAEM-DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-001-000 DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 26807,556
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente10GlobalPAÑOS BAMBINOSPAÑOS BAMBINOS $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.487
47131618
Mopas húmedas10GlobalTRAPERO ALGODON DOBLE CON OJALTRAPERO ALGODON DOBLE CON OJAL $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.311
47131502
Paños de limpieza10GlobalPAÑO LIMPIEZAPAÑO LIMPIEZA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10GlobalSILICONA BRILLOSILICONA BRILLO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.126
12161902
Detergentes surfactantes10GlobalLIMPIADOR PISO LIMPIADOR PISO $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.546
47131615
Escobillones10GlobalESCOBILLONESCOBILLON $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.230 $ 17.227
12161902
Detergentes surfactantes20GlobalPINO AROMATICO EUCALIPTUS PINO AROMATICO EUCALIPTUS $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.060 $ 26.050
Total Neto $ 141.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.808
TOTAL OC $ 167.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.