Orden de Compra. Nº
501-270-SE24
"
COLACIONES PARA ACT. EXTRAESCOLAR - SEP PROR
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
501-270-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES PARA ACT. EXTRAESCOLAR - SEP PROR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Facturación
MANUEL MATTA 440 ÑIPAS. COMUNA DE RANQUIL REGION DE ÑUBLE
Comuna
Ranquil
Impuesto
26205,94
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL MATTA 440 ÑIPAS. COMUNA DE RANQUIL REGION DE ÑUBLE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Super-Quemchi
Razón Social
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.400.930-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Super-Quemchi
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
40
Unidad
LECHE CHOCOLATE COLUN 200 CC
LECHE CHOCOLATE COLUN 200 CC
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50202304
Jugos y néctar envasados
40
Unidad
JUGO SOPROLE MANZA S/ AZUCAR 200 CC
JUGO SOPROLE MANZA S/ AZUCAR 200 CC
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.080
$ 11.080
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
70
Unidad
SANDWICH QUESO JAMON EN HALLULLA
SANDWICH QUESO JAMON EN HALLULLA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.040
$ 47.040
50101634
Fruta fresca
40
Unidad
FRUTA NATURAL (PLATANO)
FRUTA NATURAL (PLATANO)
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
30
Unidad
YOGURT YOGHITO DAMASCO SOPROLE 120
YOGURT YOGHITO DAMASCO SOPROLE 120
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.790
$ 5.790
50221202
Cereales en barra
40
Unidad
BARRA CEREAL QUAKER FRUTILLA
BARRA CEREAL QUAKER FRUTILLA
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
50201706
Café
1
Unidad
CAFE NESCAFE TRADICION 170 GR
CAFE NESCAFE TRADICION 170 GR
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR IANSA 1 KILO
AZUCAR IANSA 1 KILO
$ 1.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.311
$ 1.311
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
TE CEYLAN SUPREMO PREMIUM 20 BOLS
TE CEYLAN SUPREMO PREMIUM 20 BOLS
$ 1.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.135
$ 1.135
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
40
Unidad
ALFAJOR LAGUITO 2 UNID 70 GRS
ALFAJOR LAGUITO 2 UNID 70 GRS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
Total Neto
$ 137.926
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.206
TOTAL OC
$ 164.132
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.