Orden de Compra. Nº501-270-SE24 "COLACIONES PARA ACT. EXTRAESCOLAR - SEP PROR"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-270-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACT. EXTRAESCOLAR - SEP PROR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación MANUEL MATTA 440 ÑIPAS. COMUNA DE RANQUIL REGION DE ÑUBLE
Comuna Ranquil
Impuesto 26205,94
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MATTA 440 ÑIPAS. COMUNA DE RANQUIL REGION DE ÑUBLE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla40UnidadLECHE CHOCOLATE COLUN 200 CCLECHE CHOCOLATE COLUN 200 CC $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50202304
Jugos y néctar envasados40UnidadJUGO SOPROLE MANZA S/ AZUCAR 200 CCJUGO SOPROLE MANZA S/ AZUCAR 200 CC $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos70UnidadSANDWICH QUESO JAMON EN HALLULLASANDWICH QUESO JAMON EN HALLULLA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
50101634
Fruta fresca40UnidadFRUTA NATURAL (PLATANO)FRUTA NATURAL (PLATANO) $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
50192303
Postres, helados o yogurt congelado30UnidadYOGURT YOGHITO DAMASCO SOPROLE 120 YOGURT YOGHITO DAMASCO SOPROLE 120 $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790
50221202
Cereales en barra40UnidadBARRA CEREAL QUAKER FRUTILLABARRA CEREAL QUAKER FRUTILLA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
50201706
Café1UnidadCAFE NESCAFE TRADICION 170 GRCAFE NESCAFE TRADICION 170 GR $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR IANSA 1 KILOAZUCAR IANSA 1 KILO $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311 $ 1.311
50201711
Té instantáneo1UnidadTE CEYLAN SUPREMO PREMIUM 20 BOLSTE CEYLAN SUPREMO PREMIUM 20 BOLS $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.135 $ 1.135
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos40UnidadALFAJOR LAGUITO 2 UNID 70 GRSALFAJOR LAGUITO 2 UNID 70 GRS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
Total Neto $ 137.926
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.206
TOTAL OC $ 164.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.