Orden de Compra. Nº501-279-SE21 "MATERIALES ASEO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN-DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-279-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN-DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000-000 DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 67665,4657
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281602
Soluciones de glutaraldehído10GlobalLYSOFORM O SIMILAR 500 MLLYSOFORM O SIMILAR 500 ML $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
12141901
Cloro Cl10GlobalCLORO GEL 900 MLCLORO GEL 900 ML $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
47121701
Bolsas de basura10GlobalBOLSA DE BASURA 80*110BOLSA DE BASURA 80*110 $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.706
47131806
Barniz o ceras de muebles5GlobalLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.915 $ 4.916
12161902
Detergentes surfactantes20GlobalDESINFECTANTE LAVANDA 360 CMDESINFECTANTE LAVANDA 360 CM $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.660 $ 58.655
14111704
Papel higiénico10GlobalPAPEL HIGUIENICO TECNO ROLL JUMBO 500PAPEL HIGUIENICO TECNO ROLL JUMBO 500 $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
47131603
Esponjas3GlobalESPONJAS TRES UNIDESPONJAS TRES UNID $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
47131502
Paños de limpieza10GlobalPAÑO LIMPIEZA 1 UNIDPAÑO LIMPIEZA 1 UNID $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
47131615
Escobillones3GlobalESCOBILLÓN ESCOBILLÓN $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.169 $ 5.168
14111703
Toallas de papel40GlobalTOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADORTOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.360 $ 201.344
47121701
Bolsas de basura20GlobalBOLSA DE BASURA 50*70BOLSA DE BASURA 50*70 $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.740 $ 9.748
Total Neto $ 356.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.665
TOTAL OC $ 423.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.