Orden de Compra. Nº501-28-SE24 "MATERIALES DE ASEO PARA MOVILES DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-28-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA MOVILES DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 - MATERIALES DE ASEO DAEM proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 40834,059
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes30Unidad no definidaLIMPIAPISOS 900 MLLIMPIAPISOS 900 ML $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.210 $ 54.202
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑOS BAMBINOPAÑOS BAMBINO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.294
47131810
Productos para lavar platos10Unidad no definidaLAVALOZAS 750 MLLAVALOZAS 750 ML $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.647
47131828
Productos de limpieza para automóviles15Unidad no definidaKIT SILICONA Y RENOVADORKIT SILICONA Y RENOVADOR $ 6.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.955 $ 98.950
47131502
Paños de limpieza15Unidad no definidaPAÑO PARA SACUDIRPAÑO PARA SACUDIR $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
Total Neto $ 214.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.834
TOTAL OC $ 255.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.