Orden de Compra. Nº501-289-SE21 "TINTAS PARA ESCUELA BASICA ÑIPAS SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-289-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2021
Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA ESCUELA BASICA ÑIPAS SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-004-003 FONDOS SEP CAS CHILE proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 90994,42
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas2Unidad no definidaTINTAS NEGRO EPSON 748XXLTINTAS NEGRO EPSON 748XXL $ 50.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.822 $ 100.822
12171703
Tintas6Unidad no definidaSET DE TINTAS DE COLORES 748XXL 2 DE CADA UNA (AMARILLO, ROJO, AZUL) SET DE TINTAS DE COLORES 748XXL 2 DE CADA UNA (AMARILLO, ROJO, AZUL) $ 63.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.096 $ 378.096
Total Neto $ 478.918
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.994
TOTAL OC $ 569.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.