Orden de Compra. Nº501-331-SE20 "MANTENCIÓN CAMIONETA BBGC-93 DAEM-FONDOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-331-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMIONETA BBGC-93 DAEM-FONDOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2129-15-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-000-000 DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rvenegas
Razón Social RICARDO FABIAN VENEGAS PASTEN
R.U.T. 11.772.918-4
Sucursal rvenegas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171507
Plumillas limpiaparabrisas1Global1 JUEGO DE PLUMILLAS (PTO 32)1 JUEGO DE PLUMILLAS (PTO 32) $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
25171718
Kits de reparación de frenos1GlobalREPARAR LUZ MARCHA ATRÁS Y AMPOLLETA FOCO TRASERO (PTO 10)REPARAR LUZ MARCHA ATRÁS Y AMPOLLETA FOCO TRASERO (PTO 10) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31161902
Hojas de resorte1Global8 GOMAS PAQUETE RESORTE (PTO 22)8 GOMAS PAQUETE RESORTE (PTO 22) $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31191514
Media amortiguador1Global4 GOMAS AMORTIGUADOR (PTO 32)4 GOMAS AMORTIGUADOR (PTO 32) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
40151501
Bombas de aire1GlobalFILTRO AIREFILTRO AIRE $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
40161507
Membranas de filtro1GlobalFILTRO PETROLEOFILTRO PETROLEO $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
40161507
Membranas de filtro1GlobalFILTRO POLENFILTRO POLEN $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
40161806
Malla de filtro1GlobalFILTRO DECANTADORFILTRO DECANTADOR $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
44121807
Recambios para gomas1Global2 GOMAS BARRA ESTABILIZADORA CENTRAL2 GOMAS BARRA ESTABILIZADORA CENTRAL $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
73181908
Servicios de soldadura1GlobalSOLDAR SOPORTE TAPA BARROSOLDAR SOPORTE TAPA BARRO $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalMANTENCIÓNMANTENCIÓN $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
80111613
Mano de obra temporal1GlobalMANO DE OBRAMANO DE OBRA $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
15121501
Aceite de motor1GlobalACEITE Y FILTRO MOTOR (10.000 KM)ACEITE Y FILTRO MOTOR (10.000 KM) $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 270.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 270.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.