Orden de Compra. Nº501-346-SE25 "COLACIONES JORNADA ROBOTICA ESCOLAR ESC. ÑIPAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-346-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES JORNADA ROBOTICA ESCOLAR ESC. ÑIPAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-003 - ALIMENTOS SEP ESC. BASICA ÑIPAS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación MANUEL MATTA 440, ÑIPAS
Comuna Ranquil
Impuesto 16097,18
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MATTA 440, ÑIPAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco31Unidad no definidaSANDWICH QUESO JAMONSANDWICH QUESO JAMON $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.185 $ 35.185
50202301
Agua31Unidad no definidaAGUA SABORIZADA SABOR PIÑA 600 MLAGUA SABORIZADA SABOR PIÑA 600 ML $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.652 $ 27.652
50192303
Postres, helados o yogurt congelado31Unidad no definidaYOGURT 1+1 ZUCARITASYOGURT 1+1 ZUCARITAS $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.732 $ 17.732
24111502
Bolsas de papel31Unidad no definidaBOLSA DE PAPELBOLSA DE PAPEL $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.829 $ 1.829
Total Neto $ 82.398
Descuento $ 0
Cargos $ 2.324
IVA  19  % $ 16.097
TOTAL OC $ 100.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.