Orden de Compra. Nº501-370-SE23 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA LOS OLIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-370-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA LOS OLIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 - MATERIALES DE ASEO DAEM proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 32997,7446
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño4Unidad no definidaCIF ORIGINAL 750 MLCIF ORIGINAL 750 ML $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.555
14111704
Papel higiénico12Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO TECNO ROLL JUMBO 500 MTSPAPEL HIGIENICO TECNO ROLL JUMBO 500 MTS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLA PAPEL 250 MTS TECNO ROLL 1 UNIDTOALLA PAPEL 250 MTS TECNO ROLL 1 UNID $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.460 $ 55.462
24111503
Bolsas de plástico5Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 50X70BOLSA DE BASURA 50X70 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731
24111503
Bolsas de plástico6Unidad no definidaBOLSA BASURA 110X120BOLSA BASURA 110X120 $ 5.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.016 $ 32.017
47132102
Kits de limpieza de uso general3Unidad no definidaDESINFECTANTE LYSOFORM LAVANDA 360 CMDESINFECTANTE LYSOFORM LAVANDA 360 CM $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.799 $ 8.798
47131502
Paños de limpieza4Unidad no definidaPAÑO MULTIUSO ULTRA PAÑO MULTIUSO ULTRA $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.353
47131830
Productos de limpieza de muebles2Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES 250 MLLUSTRA MUEBLES 250 ML $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
53131606
Desodorantes6Unidad no definidaDESINFECTANTE LYSOFORM FLORALDESINFECTANTE LYSOFORM FLORAL $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.832
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLON ESCOBILLON $ 2.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.404 $ 4.403
47131824
Productos de limpieza de ventanas3Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS Y MULTIUSO 750 MLLIMPIA VIDRIOS Y MULTIUSO 750 ML $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.941 $ 7.941
46181504
Guantes protectores1CajaCAJA DE GUANTES LATEX TALLA MCAJA DE GUANTES LATEX TALLA M $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.471 $ 6.471
Total Neto $ 173.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.998
TOTAL OC $ 206.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.