Orden de Compra. Nº
501-370-SE23
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MATERIALES DE ASEO ESCUELA LOS OLIVOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
501-370-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO ESCUELA LOS OLIVOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 - MATERIALES DE ASEO DAEM proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Facturación
Manuel Matta 440
Comuna
Ranquil
Impuesto
32997,7446
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Super-Quemchi
Razón Social
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.400.930-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Super-Quemchi
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño
4
Unidad no definida
CIF ORIGINAL 750 ML
CIF ORIGINAL 750 ML
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.556
$ 6.555
14111704
Papel higiénico
12
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO TECNO ROLL JUMBO 500 MTS
PAPEL HIGIENICO TECNO ROLL JUMBO 500 MTS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
14111703
Toallas de papel
10
Unidad no definida
TOALLA PAPEL 250 MTS TECNO ROLL 1 UNID
TOALLA PAPEL 250 MTS TECNO ROLL 1 UNID
$ 5.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.460
$ 55.462
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 50X70
BOLSA DE BASURA 50X70
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.731
24111503
Bolsas de plástico
6
Unidad no definida
BOLSA BASURA 110X120
BOLSA BASURA 110X120
$ 5.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.016
$ 32.017
47132102
Kits de limpieza de uso general
3
Unidad no definida
DESINFECTANTE LYSOFORM LAVANDA 360 CM
DESINFECTANTE LYSOFORM LAVANDA 360 CM
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.799
$ 8.798
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad no definida
PAÑO MULTIUSO ULTRA
PAÑO MULTIUSO ULTRA
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.352
$ 6.353
47131830
Productos de limpieza de muebles
2
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES 250 ML
LUSTRA MUEBLES 250 ML
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.857
53131606
Desodorantes
6
Unidad no definida
DESINFECTANTE LYSOFORM FLORAL
DESINFECTANTE LYSOFORM FLORAL
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.834
$ 9.832
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 2.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.404
$ 4.403
47131824
Productos de limpieza de ventanas
3
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS Y MULTIUSO 750 ML
LIMPIA VIDRIOS Y MULTIUSO 750 ML
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.941
$ 7.941
46181504
Guantes protectores
1
Caja
CAJA DE GUANTES LATEX TALLA M
CAJA DE GUANTES LATEX TALLA M
$ 6.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.471
$ 6.471
Total Neto
$ 173.672
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.998
TOTAL OC
$ 206.670
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.