Orden de Compra. Nº501-384-SE18 "MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL DE BATUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-384-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL DE BATUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140502000000000 del sistema Departamento de Educ.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2BidónLimpiador "Poet" o equivalente, envase de 4 lt.JUNJI $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas3BotellaLimpiavidrios, envase de 500 ml.JUNJI $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910 $ 2.910
12141901
Cloro Cl4BotellaCloro gel, envase de 800 ml.JUNJI $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131618
Mopas húmedas4UnidadTraperos.JUNJI $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
47131615
Escobillones3UnidadEscobillones,JUNJI $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
47131502
Paños de limpieza3UnidadPaños multiuso, envase de 3 un.JUNJI $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
53131608
Jabones19LitroJabón líquido con expendedores.JUNJI $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.790 $ 26.790
14111704
Papel higiénico18PaquetePaquetes de papel higiémoco, envase de 4 un.JUNJI $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
14111703
Toallas de papel5RolloToalla de papel, doble hoja.JUNJI $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
12181502
Ceras naturales11SachetCeras para pisos.JUNJI $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.790 $ 9.790
Total Neto $ 102.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 102.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.