Orden de Compra. Nº501-462-SE22 "ALIMENTOS ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR- SEP PRORR"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-462-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR- SEP PRORR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-000 FONDOS SEP PRORRATEADO proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 10568,1515
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL GRANDE (N°124)TOALLA DE PAPEL GRANDE (N°124) $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
50181905
Galletas dulces o pastelitos25Unidad no definidaGALLETAS INDIVIDUALES O MINI (N°53)GALLETAS INDIVIDUALES O MINI (N°53) $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.625 $ 4.622
50131701
Leche o productos de mantequilla25Unidad no definidaLECHE INDIVIDUAL 200CC (N°69)LECHE INDIVIDUAL 200CC (N°69) $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.454
50192303
Postres, helados o yogurt congelado25Unidad no definidaYOGURT 120GM (N°138)YOGURT 120GM (N°138) $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.625 $ 4.622
24111502
Bolsas de papel25Unidad no definidaBOLSAS DE PAPEL (N°19)BOLSAS DE PAPEL (N°19) $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675 $ 1.681
50201706
Café1Unidad no definidaCAFE EN TARRO 170GM (N°23)CAFE EN TARRO 170GM (N°23) $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773
50192503
Rellenos de sándwich frescos25GlobalSANDWICH QUESO JAMON (N° 116)SANDWICH QUESO JAMON (N° 116) $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.857
50202304
Jugos y néctar envasados30GlobalJUGO CAJA 200 CC (N° 67)JUGO CAJA 200 CC (N° 67) $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.319
50221202
Cereales en barra25GlobalBARRA CEREAL (N° 32)BARRA CEREAL (N° 32) $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
Total Neto $ 55.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.568
TOTAL OC $ 66.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.