Orden de Compra. Nº
501-462-SE22
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ALIMENTOS ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR- SEP PRORR
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
501-462-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR- SEP PRORR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-000 FONDOS SEP PRORRATEADO proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Facturación
Manuel Matta 440
Comuna
Ranquil
Impuesto
10568,1515
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Super-Quemchi
Razón Social
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.400.930-2
Sucursal
Super-Quemchi
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
1
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL GRANDE (N°124)
TOALLA DE PAPEL GRANDE (N°124)
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Unidad no definida
GALLETAS INDIVIDUALES O MINI (N°53)
GALLETAS INDIVIDUALES O MINI (N°53)
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.625
$ 4.622
50131701
Leche o productos de mantequilla
25
Unidad no definida
LECHE INDIVIDUAL 200CC (N°69)
LECHE INDIVIDUAL 200CC (N°69)
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.454
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
25
Unidad no definida
YOGURT 120GM (N°138)
YOGURT 120GM (N°138)
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.625
$ 4.622
24111502
Bolsas de papel
25
Unidad no definida
BOLSAS DE PAPEL (N°19)
BOLSAS DE PAPEL (N°19)
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.675
$ 1.681
50201706
Café
1
Unidad no definida
CAFE EN TARRO 170GM (N°23)
CAFE EN TARRO 170GM (N°23)
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.773
$ 3.773
50192503
Rellenos de sándwich frescos
25
Global
SANDWICH QUESO JAMON (N° 116)
SANDWICH QUESO JAMON (N° 116)
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.857
50202304
Jugos y néctar envasados
30
Global
JUGO CAJA 200 CC (N° 67)
JUGO CAJA 200 CC (N° 67)
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.310
$ 8.319
50221202
Cereales en barra
25
Global
BARRA CEREAL (N° 32)
BARRA CEREAL (N° 32)
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
Total Neto
$ 55.622
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.568
TOTAL OC
$ 66.190
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.