Orden de Compra. Nº501-467-SE23 "COMPRA COLACIONES JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES LPVA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-467-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA COLACIONES JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES LPVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-002 - ALIMENTOS SEP LICEO POLIVALENTE ÑIPAS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 51188,242
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral140Unidad no definidaAGUA CON GAS 600 MLAGUA CON GAS 600 ML $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.588
50181901
Pan fresco140Unidad no definidaSANDWICH QUESO-JAMON EN HALLULLASANDWICH QUESO-JAMON EN HALLULLA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.960 $ 100.001
50101634
Fruta fresca140Unidad no definidaFRUTA NATURALFRUTA NATURAL $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.941
50202304
Jugos y néctar envasados140Unidad no definidaJUGO S/AZUCAR 200 CCJUGO S/AZUCAR 200 CC $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.920 $ 45.882
Total Neto $ 269.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.188
TOTAL OC $ 320.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.