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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
501-511-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCTOS PARA FINALIZACION DE AÑO ESC NVA ALDEA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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501-13-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
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R.U.T. |
69.150.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Matta 440 |
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Comuna |
Ranquil
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Impuesto |
15918,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Matta 440 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Super-Quemchi |
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Razón Social |
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.400.930-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Super-Quemchi |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 10 | Unidad no definida | AGUA PURIFICADA VALLE DEL ITATA 20 LT | AGUA PURIFICADA VALLE DEL ITATA 20 LT |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.010
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$ 21.010
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24111503
| Bolsas de plástico | 30 | Unidad no definida | BOLSA DE BASURA 70X90 CM | BOLSA DE BASURA 70X90 CM |
$ 1.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.520
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$ 32.520
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14111704
| Papel higiénico | 12 | Unidad no definida | PAPEL HIGIENICO 500 MTS | PAPEL HIGIENICO 500 MTS |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.252
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$ 30.252
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Total Neto
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$ 83.782
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.919
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$ 99.701
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.