Orden de Compra. Nº501-530-SE25 "MATERIAL DE ASEO, ESCUELA BÁSICA ÑIPAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-530-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO, ESCUELA BÁSICA ÑIPAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 - MATERIALES ASEO DAEM proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 25692,18
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl6UnidadCLORO DE 5LTCLORO DE 5LT $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646
47121701
Bolsas de basura48PaqueteBOLSA DE BASURA VIRUTEX 50X70BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50X70 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.208 $ 26.208
47121701
Bolsas de basura48Unidad no definidaBOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.032 $ 52.032
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadLIMPIADOR LIQUIDO POETT DEJABU 900MLLIMPIADOR LIQUIDO POETT DEJABU 900ML $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.336 $ 39.336
Total Neto $ 135.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.692
TOTAL OC $ 160.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.