Orden de Compra. Nº501-542-AG25 "PREMIOS ESTUDIANTES DESTACADOS AÑO 2025, ESCUELA SAN IGNACIO DE PALOMARES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-542-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra PREMIOS ESTUDIANTES DESTACADOS AÑO 2025, ESCUELA SAN IGNACIO DE PALOMARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-002-007 - PREMIOS Y OTROS SEP ESC SAN IGNACIO DE PALOMARES proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 123703,11
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S&G
Razón Social S&G INVERSIONES SPA
R.U.T. 77.479.947-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal S&G
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores10UnidadMALETIN DE LAPICES DE COLORES DE 180 PIEZAS (VER ADJUNTO)  $ 8.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.530 $ 82.530
60101704
Libros de actividades de clase16UnidadLIBRO DE CUENTOS PARA DORMIR O DEL REINO DE LAS EMOCIONES (VER ADJUNTO)  $ 10.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.560 $ 162.560
44111516
Agendas12UnidadAGENDAS JUVENILES (9 DAMAS Y 3 VARONES) VER ADJUNTO  $ 9.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.828 $ 108.828
53121501
Bolsos3UnidadBOLSO DEPORTIVO UNISEX COLOR NEGRO HEAD O SIMILAR EN CALIDAD (VER ADJUNTO)  $ 27.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.097 $ 83.097
53121501
Bolsos10UnidadBOLSO BANDOLERO UNISEX COLOR NEGRO (VER ADJUNTO)  $ 9.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.390 $ 93.390
24122002
Botellas de plástico8UnidadTERMO BOTELLA DE ACERO INOXIDABLE DE COLORES (VER ADJUNTO)TERMO BOTELLA DE ACERO INOXIDABLE DE COLORES (VER ADJUNTO) $ 8.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.944 $ 65.944
60101603
Marcos para certificados16UnidadMARCOS PORTA LICENCIAS 8VO BASICOMARCOS PORTA LICENCIAS 8VO BASICO $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.720 $ 54.720
Total Neto $ 651.069
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.703
TOTAL OC $ 774.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.