Orden de Compra. Nº501-573-SE22 "ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO EDUCACION-DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-573-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO EDUCACION-DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-001-000 DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 43415,7695
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20GlobalTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL N° 124TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL N° 124 $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.920 $ 110.924
14111704
Papel higiénico16GlobalPAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO N° 96PAPEL HIGIENICO ROLLO JUMBO N° 96 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
47131609
Magos para escobas o traperos5GlobalTRAPERO DOBLE OJAL N° 128TRAPERO DOBLE OJAL N° 128 $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.655 $ 13.655
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo6GlobalPAÑO ABSORBENTE N° 92PAÑO ABSORBENTE N° 92 $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.544 $ 11.546
47131803
Desinfectantes domésticos10GlobalDESINFECTANTE LISOFORM N° 41DESINFECTANTE LISOFORM N° 41 $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.330 $ 29.328
12141901
Cloro Cl5GlobalCLORO GEL N° 36CLORO GEL N° 36 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672
47131603
Esponjas7GlobalESPONJAS N° 48ESPONJAS N° 48 $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.412 $ 6.412
47131806
Barniz o ceras de muebles2GlobalLUSTRAMUEBLES TRADICIONAL N° 74LUSTRAMUEBLES TRADICIONAL N° 74 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
12161902
Detergentes surfactantes5GlobalLIMPIADOR PISO N° 41LIMPIADOR PISO N° 41 $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.773
Total Neto $ 228.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.416
TOTAL OC $ 271.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.