Orden de Compra. Nº501-576-SE18 "ALIMENTOS Y MENAJE PARA DAEM CON PRO-RETENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-576-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y MENAJE PARA DAEM CON PRO-RETENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001000 ALIMENTOS DAEM del sistema Departamento de Educ.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico80BolsaBolsas de colación.PRO-RETENCION $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50202310
Agua mineral4BotellaAgua mineral. PRO-RETENCION $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
50131701
Leche o productos de mantequilla80UnidadLeche con sabor, envase individual.PRO-RETENCION $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
50202304
Jugos y néctar envasados80UnidadJugos, sabores varios, envase individualPRO-RETENCION $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
50101634
Fruta fresca80UnidadPlátanos.PRO-RETENCION $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos80UnidadQueques individuales, "Rayitas" o equivalente.PRO-RETENCION $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado80UnidadYogurt, envase individual.PRO-RETENCION $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50192503
Rellenos de sándwich frescos80UnidadSandwich pollo morrón.PRO-RETENCION $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos80UnidadSandwich jamón queso.PRO-RETENCION $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50201709
Café instantáneo1TarroCafé, envase de 170 gr.PRO-RETENCION $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590 $ 3.590
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar.PRO-RETENCION $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
14111705
Servilletas de papel2PaqueteServilletas de papel.PRO-RETENCION $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
Total Neto $ 217.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 217.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.