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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
501-626-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS IMPRESION PADEM 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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501-10-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
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R.U.T. |
69.150.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Matta 440 |
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Comuna |
Ranquil
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Impuesto |
21184,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Matta 440 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CompuOffice Ltda. |
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Razón Social |
COMPUOFFICE LTDA
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R.U.T. |
78.398.970-0 |
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Sucursal |
CompuOffice Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 11 | Unidad no definida | TINTAS 664 EPSON O SIMIL
5 NEGRAS - 2 AZUL - 2 ROJOS - 2 AMARILLAS | TINTAS 664 EPSON O SIMIL
5 NEGRAS - 2 AZUL - 2 ROJOS - 2 AMARILLAS |
$ 6.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.234
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$ 69.234
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14111509
| Artículos de papelería | 10 | Unidad no definida | RESMAS CARTA | RESMAS CARTA |
$ 2.848,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.480
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$ 28.480
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44111802
| Láminas de dibujo | 1 | Unidad no definida | CAJA DE MICAS 100 UNID | CAJA DE MICAS 100 UNID |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.403
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$ 8.403
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82121902
| Encuadernación espiral | 1 | Unidad no definida | BOLSA ESPIRALES 23MM 25 UNIDADES | BOLSA ESPIRALES 23MM 25 UNIDADES |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.521
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$ 2.521
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82121902
| Encuadernación espiral | 1 | Unidad no definida | BOLSA ESPIRALES 14 MM 50 UNIDADES | BOLSA ESPIRALES 14 MM 50 UNIDADES |
$ 2.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.857
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$ 2.857
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Total Neto
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$ 111.495
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.184
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$ 132.679
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.