Orden de Compra. Nº501-626-SE19 "INSUMOS IMPRESION PADEM 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-626-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS IMPRESION PADEM 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 21184,05
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas11Unidad no definidaTINTAS 664 EPSON O SIMIL 5 NEGRAS - 2 AZUL - 2 ROJOS - 2 AMARILLASTINTAS 664 EPSON O SIMIL 5 NEGRAS - 2 AZUL - 2 ROJOS - 2 AMARILLAS $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.234 $ 69.234
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaRESMAS CARTARESMAS CARTA $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.480 $ 28.480
44111802
Láminas de dibujo1Unidad no definidaCAJA DE MICAS 100 UNIDCAJA DE MICAS 100 UNID $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
82121902
Encuadernación espiral1Unidad no definidaBOLSA ESPIRALES 23MM 25 UNIDADESBOLSA ESPIRALES 23MM 25 UNIDADES $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
82121902
Encuadernación espiral1Unidad no definidaBOLSA ESPIRALES 14 MM 50 UNIDADESBOLSA ESPIRALES 14 MM 50 UNIDADES $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
Total Neto $ 111.495
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.184
TOTAL OC $ 132.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.