Orden de Compra. Nº501-81-SE20 "MAT. ASEO PARA ESC. BÁSICA VEGAS DE CONCHA - DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-81-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO PARA ESC. BÁSICA VEGAS DE CONCHA - DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 31809,23
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones3Unidad no definidaJABON LIQUIDO 1 LTJABON LIQUIDO 1 LT $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas1Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS EXTENSIBLELIMPIA VIDRIOS EXTENSIBLE $ 12.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.437 $ 12.437
47131609
Magos para escobas o traperos15GlobalTRAPEROSTRAPEROS $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.490 $ 29.490
10191509
Insecticidas6GlobalINSECTICIDA CASA Y JARDININSECTICIDA CASA Y JARDIN $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
47131502
Paños de limpieza6GlobalPAÑO DE SACUDIRPAÑO DE SACUDIR $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
47131806
Barniz o ceras de muebles3GlobalLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
12141901
Cloro Cl6GlobalBIDON DE CLORO LIQUIDO 5 LTSBIDON DE CLORO LIQUIDO 5 LTS $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.056
47131615
Escobillones10GlobalESCOBILLONESCOBILLON $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
53131608
Jabones5GlobalJABON LIQUIDO 360 CCJABON LIQUIDO 360 CC $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.305 $ 11.305
12161902
Detergentes surfactantes5GlobalCIF CREMA 750 GRSCIF CREMA 750 GRS $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.695 $ 8.695
14111704
Papel higiénico10GlobalCONFORT JUMBOCONFORT JUMBO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820
12191501
Solventes aromáticos6GlobalDESINFECTANTE AMBIENTAL DESINFECTANTE AMBIENTAL $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362 $ 13.362
12161902
Detergentes surfactantes6GlobalPAQUETE DE DETERGENTE 400 GRSPAQUETE DE DETERGENTE 400 GRS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.944
Total Neto $ 167.417
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.809
TOTAL OC $ 199.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.