Orden de Compra. Nº501-82-SE23 "UTILES DE ASEO LICEL VIRGINIO ARIAS "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-82-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2023
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO LICEL VIRGINIO ARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 FONDOS DAEM proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 31294,1153
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281602
Soluciones de glutaraldehído10Unidad no definidaESPONJAS PÁRA LIMPIEZA PACK (48)ESPONJAS PÁRA LIMPIEZA PACK (48) $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaDESINFECTANTE PARA PISO 4LTSDESINFECTANTE PARA PISO 4LTS $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.960 $ 44.958
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLORO GEL 900ML 36CLORO GEL 900ML 36 $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.866
42132205
Guantes quirúrgicos5Unidad no definidaCAJA DE GUANTES QUIRUGICOS TALLA M 57CAJA DE GUANTES QUIRUGICOS TALLA M 57 $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.101
24111503
Bolsas de plástico15Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 50X70 (19)BOLSAS DE BASURA 50X70 (19) $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.193
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 70X90 (19)BOLSAS DE BASURA 70X90 (19) $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487
24111503
Bolsas de plástico15Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 80X110 (19)BOLSAS DE BASURA 80X110 (19) $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.325 $ 23.319
10191509
Insecticidas5Unidad no definidaINSECTICIDA EN AEROSOL PARA ARAÑAS RAID O SIMILAR 61INSECTICIDA EN AEROSOL PARA ARAÑAS RAID O SIMILAR 61 $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.855 $ 17.857
Total Neto $ 164.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.294
TOTAL OC $ 196.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.