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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
501-820-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO PARA DEPARTAMENTO EDUCACIÓN-DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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501-11-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
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R.U.T. |
69.150.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Matta 440 |
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Comuna |
Ranquil
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Impuesto |
13890,7594 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Matta 440 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Super-Quemchi |
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Razón Social |
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.400.930-2 |
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Sucursal |
Super-Quemchi |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 10 | Global | BOLSA DE BASURA 80*110 N° 19 | BOLSA DE BASURA 80*110 N° 19 |
$ 1.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.710
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$ 14.706
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47121701
| Bolsas de basura | 10 | Global | BOLSA DE BASURA 50*70 N° 19 | BOLSA DE BASURA 50*70 N° 19 |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.460
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$ 5.462
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14111703
| Toallas de papel | 6 | Global | TOALLA DE PAPEL N° 124 | TOALLA DE PAPEL N° 124 |
$ 5.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.032
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$ 34.034
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47131815
| Limpiador de desagüe | 10 | Global | LIMPIADOR PISO N° 71 | LIMPIADOR PISO N° 71 |
$ 1.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.550
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$ 15.546
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47131810
| Productos para lavar platos | 2 | Global | QUICK N° 68 | QUICK N° 68 |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.362
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$ 3.361
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Total Neto
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$ 73.109
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.891
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$ 87.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.