Orden de Compra. Nº501-820-SE22 "MATERIAL DE ASEO PARA DEPARTAMENTO EDUCACIÓN-DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-820-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA DEPARTAMENTO EDUCACIÓN-DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 13890,7594
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10GlobalBOLSA DE BASURA 80*110 N° 19BOLSA DE BASURA 80*110 N° 19 $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.706
47121701
Bolsas de basura10GlobalBOLSA DE BASURA 50*70 N° 19BOLSA DE BASURA 50*70 N° 19 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
14111703
Toallas de papel6GlobalTOALLA DE PAPEL N° 124TOALLA DE PAPEL N° 124 $ 5.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.032 $ 34.034
47131815
Limpiador de desagüe10GlobalLIMPIADOR PISO N° 71LIMPIADOR PISO N° 71 $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.546
47131810
Productos para lavar platos2GlobalQUICK N° 68QUICK N° 68 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
Total Neto $ 73.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.891
TOTAL OC $ 87.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.