Orden de Compra. Nº501-864-SE19 "MATERIALES ACTIVIDAD ESCUELA VEGAS DE CONCHA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-864-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ACTIVIDAD ESCUELA VEGAS DE CONCHA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-003-005 FONDOS SEP-CACHILE proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 74374,55
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaCINTA DOBLE FAZCINTA DOBLE FAZ $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.230 $ 8.230
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definidaPLIEGOS DE GOMA EVA 10 VERDE 10 ROJAS 10 CELESTEPLIEGOS DE GOMA EVA 10 VERDE 10 ROJAS 10 CELESTE $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
11151704
Hilo acrílico2Unidad no definidaBOBINAS HILO DORADO 33MTS. DE 1MMBOBINAS HILO DORADO 33MTS. DE 1MM $ 2.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.542 $ 5.542
44103103
Tóner2Unidad no definidaTONER RICOCH 501 O SIMILTONER RICOCH 501 O SIMIL $ 72.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.378 $ 145.378
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaCINTA PEGOTE ANCHOCINTA PEGOTE ANCHO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaCINTA PEGOTE ANGOSTOCINTA PEGOTE ANGOSTO $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaPLIEGO GOMA EVA GLITER ROJOPLIEGO GOMA EVA GLITER ROJO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaCARPETAS SCHNELL REHIN 5 OFICIO 5CARTACARPETAS SCHNELL REHIN 5 OFICIO 5CARTA $ 907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.070 $ 9.070
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definidaRESMAS TAMAÑO CARTARESMAS TAMAÑO CARTA $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.950 $ 144.950
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaSOBRES CARTULINA ESPAÑOLASOBRES CARTULINA ESPAÑOLA $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720
53141605
Agujas de coser5Unidad no definidaAGUJAS INFLA PELOTASAGUJAS INFLA PELOTAS $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.435 $ 2.435
Total Neto $ 391.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.375
TOTAL OC $ 465.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.