Orden de Compra. Nº501-930-SE17 "MATERIAL ASEO MANTENIMIENTO ESCUELA EL CENTRO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-930-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO MANTENIMIENTO ESCUELA EL CENTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 501-38-CO15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza3UnidadPaños para cocina.(88)Mantenimiento $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14111705
Servilletas de papel5PaqueteServilletas de papel.(114)Mantenimiento $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
12161902
Detergentes surfactantes1FrascoCif en crema,(65) Mantenimiento $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970 $ 1.970
53131608
Jabones3LitroJabón líquido.(55)Mantenimiento $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
47131806
Barniz o ceras de muebles2FrascoLustra muebles en crema.(69)Mantenimiento $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131502
Paños de limpieza2UnidadPaño para sacudir.(88)Mantenimiento $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620 $ 620
47131810
Productos para lavar platos1FrascoLavaloza.(59)Mantenimiento $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
12181501
Ceras sintéticas6SachetCera para piso, 3 amarilla, 3 roja.(24)Mantenimiento $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
47131615
Escobillones2UnidadEscobillones con mango.(42)Mantenimiento $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
14111703
Toallas de papel3RolloToalla de papel.(120)Mantenimiento $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47121605
Limpiadores de suelo2BidónLimpiapiso en bidón de 5 lt.(64)Mantenimiento $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 25.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 25.610

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.