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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5010-108-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Gran Compra Nº36.632/Distribución Textos Escolares |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Alameda Nº1371, Of. 209 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
42110529,453797 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda Nº1371, Of. 209 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-02-2018 |
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Proveedor |
Goldenfrost S.A. |
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Razón Social |
GOLDENFROST S A
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R.U.T. |
96.605.880-3 |
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Sucursal |
Goldenfrost S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Unidad no definida | CM - ID 1025119 (SERVICIO DE ALMACENAJE) PARA EL ÍTEM 3
| CM - ID 1025119 (SERVICIO DE ALMACENAJE) PARA EL ÍTEM 3
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$ 64.886.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.886.681
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$ 64.886.681
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78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Unidad no definida | CM - ID 1035125 (SERVICIO DE VALOR AGREGADO) PARA ÍTEM 3 | CM - ID 1035125 (SERVICIO DE VALOR AGREGADO) PARA ÍTEM 3
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$ 64.886.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.886.681
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$ 64.886.681
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78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Unidad no definida | CM - ID 1035122 (SERVICIO DE TRANSPORTE) PARA ÍTEM 3 | CM - ID 1035122 (SERVICIO DE TRANSPORTE) PARA ÍTEM 3 |
$ 91.861.004,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.861.004
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$ 91.861.004
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Total Neto
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$ 221.634.366
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.110.529
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$ 263.744.895
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.