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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5010-20-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Proceso N° 017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Alameda Nº1371, Of. 209 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
1333800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda Nº1371, Of. 209 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-03-2019 |
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Proveedor |
3PLS |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES 3PLS LIMITADA
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R.U.T. |
76.050.803-9 |
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Sucursal |
3PLS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121502
| Servicios de embalar en cajas | 1 | Unidad no definida | ID Licitación 2239-14-lp3
ID CM 1035125 | |
$ 7.020.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.020.000
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$ 7.020.000
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Total Neto
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$ 7.020.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.333.800
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$ 8.353.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.