Orden de Compra. Nº5012-17203-SE08 "INSUMOS DENTALES DICIEMBRE 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Dr. Víctor Ríos Ruiz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5012-17203-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2008
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DICIEMBRE 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
Razón Social Hospital Base Dr. Víctor Ríos Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Dr. Víctor Ríos Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
Comuna Los Angeles
Impuesto 20748
Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dental Guzmán Sur
Razón Social nelly Isabel Guzmán Bustmante
R.U.T. 7.018.864-3
Sucursal Dental Guzmán Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Esponjas20BolsaALGINATO RAPIDO GELFLEX BOLSA 454GR 300-0177ALGINATO RAPIDO GELFLEX BOLSA 454GR 300-0177 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
42152410
Materiales de impresión alginatos dentales4UnidadHIDROXIDO DE CALCIO JERINGA APEXCAL REFILL 1X 2.5 GR 300-0452HIDROXIDO DE CALCIO JERINGA APEXCAL REFILL 1X 2.5 GR 300-0452 $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200 $ 45.200
Total Neto $ 109.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.748
TOTAL OC $ 129.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.