Orden de Compra. Nº5012-2517-SE16 "msp LP(cs) compra de Carne hospital de dia, Folio 12022"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSP DE LOS AN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5012-2517-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2016
Nombre de la Orden de Compra msp LP(cs) compra de Carne hospital de dia, Folio 12022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Cancelación solicitada porque a la fecha no existe despacho y ya se cubrieron las necesidades por lo que ya no se requiere el articulo.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5012-186-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSP DE LOS AN
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSP DE LOS AN
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
Comuna Los Angeles
Impuesto 8550
Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUGRAF LTDA
Razón Social HUGO ALBERTO GODOY VILLABLANCA
R.U.T. 8.157.301-8
Sucursal INDUGRAF LTDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000Unidad no definida513-0622 CARNET DE CONTROL HOSPITAL DE DIA 513-0622 CARNET DE CONTROL HOSPITAL DE DIA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 45.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.550
TOTAL OC $ 53.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.