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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5013-109-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5013-22-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Para atender las Misiones de Paz,Misiones Diplomaticas y Viajeros en General. |
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Proveniente de Licitación
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5013-22-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Nº1 Rosa O'Higgins |
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Razón Social |
Centro Médico Militar Nº1
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R.U.T. |
65455650-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Médico Militar Nº1
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R.U.T. |
65455650-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
113620 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP LIMITDA
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R.U.T. |
77.456.870-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141742
| Repelente de Insectos 28,5% DEET | 100 | Frasco | Repelente de Insectos 28,5% DEET | Repelente de insectos para cuerpo y ropa |
$ 5.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 598.000
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$ 598.000
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Total Neto
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$ 598.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.620
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$ 711.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.