Orden de Compra. Nº5013-218-CM19 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5013-218-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Rosa O'Higgins
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.455.650-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.455.650-4
Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
Comuna Santiago
Impuesto 140268
Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152109
2239-16-LR15
Banos de agua para material de impresión dental o 30 (1541035 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL ASA EYECTORES TRANSP. 15CM .LARGO 100 UNIDADES 1542917(1541035) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL ASA EYECTORES TRANSP. 15CM .LARGO 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250
42201810
2239-16-LR15
Película o cartuchos radiográficos médicos para us25 (1561163 )PELICULA RADIOLOGICA CARESTREAM DF-58 PERIAPICAL ADULTO -150 FILM CAJA 150 UNIDADES 1563046(1561163) PELICULA RADIOLOGICA CARESTREAM DF-58 PERIAPICAL ADULTO -150 FILM CAJA 150 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.000 $ 691.000
Total Neto $ 738.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.268
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 878.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.