Orden de Compra. Nº5013-227-SE17 "INSUMOS QUIRURGICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5013-227-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5827-9-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Rosa O'Higgins
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.455.650-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.455.650-4
Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
Comuna Santiago
Impuesto 58913,68
Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales6Unidad no definidaCINTA CONTROL AUTOCLAVE EN TIRAS DE PAPELCINTA CONTROL AUTOCLAVE EN TIRAS DE PAPEL $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales24Unidad no definidaESPEJO DENTAL S/MANGO N°5ESPEJO DENTAL S/MANGO N°5 $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.080
42152105
Cubetas de impresión dental4Unidad no definidaCUBETAS PARA FLUOR GRANDESCUBETAS PARA FLUOR GRANDES $ 6.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.492 $ 26.492
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas200Unidad no definidaJERINGA DESECHABLE DE 2ML. ENDODONCIAJERINGA DESECHABLE DE 2ML. ENDODONCIA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
42152601
Papeles de articulación en la operación dental o p3Unidad no definidaPAPEL ARTICULAR RECTOPAPEL ARTICULAR RECTO $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
60121236
Pinceles4Unidad no definidaPINCELES PARA ÁCIDO Y RESINAPINCELES PARA ÁCIDO Y RESINA $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
42152430
Materiales de relleno endodónticos4Unidad no definidaCUÑAS DE MADERA SURTIDASCUÑAS DE MADERA SURTIDAS $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
Total Neto $ 310.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.914
TOTAL OC $ 368.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.