|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5013-233-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE FERRETERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Rosa O'Higgins |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.455.650-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.455.650-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
4793,5404 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24141607 2239-10-LP12
| Separadores de cartón | 2 | | (959260) CARTONERO OLFA GRANDE SK4 UNIDAD 976260 | (959260) CARTONERO OLFA GRANDE SK4 UNIDAD; Código: 17490;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.130,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.260
|
$ 12.260
|
31201517 2239-10-LP12
| Cinta para empaquetar | 2 | | (960372) CINTA DE EMBALAJE TESA TRANSPARENTE 48MM X 40 MM 977372 | (960372) CINTA DE EMBALAJE TESA TRANSPARENTE 48MM X 40 MM; Código: 11740;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 274,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 548
|
$ 548
|
31211903 2239-10-LP12
| Equipo para protección | 2 | | (960763) CINTA DE ENMASCARAR TESA MASKING 18 MM X 40 M 977763 | (960763) CINTA DE ENMASCARAR TESA MASKING 18 MM X 40 M; Código: 81764;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 388,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 776
|
$ 776
|
31201608 2239-10-LP12
| Adhesivos de espuma | 2 | | (1164313) ADHESIVO AGOREX AGOREX 60 MULTIUSO 240 CC 1190396 | (1164313) ADHESIVO AGOREX AGOREX 60 MULTIUSO 240 CC ; Código: 11198;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.230,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.460
|
$ 4.460
|
39121710 2239-10-LP12
| Receptáculo multiplicador eléctrico | 2 | | (1513318) ALARGADOR MULTIPLE MACROTEL 5 METROS 5 POSICIONES NEGRO CON SWITCH UNIDAD 1515319 | (1513318) ALARGADOR MULTIPLE MACROTEL 5 METROS 5 POSICIONES NEGRO CON SWITCH UNIDAD; Código: 28317;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.720,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.440
|
$ 7.440
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.484
|
|
Descuento
|
$ 255
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.794
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 30.023
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.