Orden de Compra. Nº5013-233-CM17 "INSUMOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5013-233-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Rosa O'Higgins
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.455.650-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.455.650-4
Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
Comuna Santiago
Impuesto 4793,5404
Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141607
2239-10-LP12
Separadores de cartón2 (959260) CARTONERO OLFA GRANDE SK4 UNIDAD 976260(959260) CARTONERO OLFA GRANDE SK4 UNIDAD; Código: 17490;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.260 $ 12.260
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar2 (960372) CINTA DE EMBALAJE TESA TRANSPARENTE 48MM X 40 MM 977372(960372) CINTA DE EMBALAJE TESA TRANSPARENTE 48MM X 40 MM; Código: 11740;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548 $ 548
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección2 (960763) CINTA DE ENMASCARAR TESA MASKING 18 MM X 40 M 977763(960763) CINTA DE ENMASCARAR TESA MASKING 18 MM X 40 M; Código: 81764;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776 $ 776
31201608
2239-10-LP12
Adhesivos de espuma2 (1164313) ADHESIVO AGOREX AGOREX 60 MULTIUSO 240 CC 1190396(1164313) ADHESIVO AGOREX AGOREX 60 MULTIUSO 240 CC ; Código: 11198;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460 $ 4.460
39121710
2239-10-LP12
Receptáculo multiplicador eléctrico2 (1513318) ALARGADOR MULTIPLE MACROTEL 5 METROS 5 POSICIONES NEGRO CON SWITCH UNIDAD 1515319(1513318) ALARGADOR MULTIPLE MACROTEL 5 METROS 5 POSICIONES NEGRO CON SWITCH UNIDAD; Código: 28317;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
Total Neto $ 25.484
Descuento $ 255
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.794
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 30.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.