Orden de Compra. Nº5013-273-CM18 "INSUMOS FARMACÉUTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5013-273-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FARMACÉUTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Rosa O'Higgins
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.455.650-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.455.650-4
Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
Comuna Santiago
Impuesto 14686
Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
R.U.T. 79.807.250-1
Sucursal IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152423
2239-16-LR15
Selladores de orificios o fisuras dentales3 (1300182 )VIDRIO IONOMERO SDI RIVA LC A3 RESTAURACION FOTOCURADO UNIDAD 1326182(1300182) VIDRIO IONOMERO SDI RIVA LC A3 RESTAURACION FOTOCURADO UNIDAD; Código: 8700518; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $1239 $ 24.786,00 $ 0,00 $ 3.717,00 $ 74.358 $ 78.075
Total Neto $ 78.075
Descuento $ 781
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.686
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 91.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.