Orden de Compra. Nº5013-296-SE16 "SERV. DE ASEO Y MANT. GENCO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5013-296-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2016
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ASEO Y MANT. GENCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5014-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Rosa O'Higgins
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.455.650-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.455.650-4
Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
Comuna Santiago
Impuesto 266125,97
Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GENCO S.A.
Razón Social GENCO S A
R.U.T. 96.547.030-1
Sucursal GENCO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaSERVICIO DE ASEO MES DE OCTUBRE 2016SERVICIO DE ASEO MES DE OCTUBRE 2016 $ 1.400.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.663 $ 1.400.663
Total Neto $ 1.400.663
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.126
TOTAL OC $ 1.666.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.