Orden de Compra. Nº5013-37-CM26 "INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5013-37-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Rosa O'Higgins
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.455.650-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTOS, PAGO ORGANISMOS DE SALUD A 45 DIAS
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.455.650-4
Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
Comuna Santiago
Impuesto 151303,27
Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
PAÑUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL D/H RECTANGULAR 42 CAJAS 50 UNIDADES RM1 (4613741) PAÑUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL D/H RECTANGULAR 42 CAJAS 50 UNIDADES RM(4613741) PAÑUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL D/H RECTANGULAR 42 CAJAS 50 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Cerro La Parva 995, Las Condes $ 19.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.111 $ 19.111
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS RM40 (4630233) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS RM(4630233) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Cerro La Parva 995, Las Condes $ 9.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.880 $ 391.880
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA BOTELLA 5 L RM2 (4579959) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA BOTELLA 5 L RM(4579959) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA BOTELLA 5 L RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Cerro La Parva 995, Las Condes $ 5.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.122 $ 11.122
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 207 M RM15 (4619099) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 207 M RM(4619099) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 207 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Cerro La Parva 995, Las Condes $ 24.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.990 $ 360.990
0
2239-8-LR25
LAVALOZA CONCENTRADO DESINFECTANTE QUIX 0,5% BOTELLA 750 ML D-637/20 RM10 (4587198) LAVALOZA CONCENTRADO DESINFECTANTE QUIX 0,5% BOTELLA 750 ML D-637/20 RM(4587198) LAVALOZA CONCENTRADO DESINFECTANTE QUIX 0,5% BOTELLA 750 ML D-637/20 RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Cerro La Parva 995, Las Condes $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230
Total Neto $ 796.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.303
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 947.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.