Orden de Compra. Nº
5013-37-CM26
"
INSUMOS DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5013-37-CM26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Médico Militar Rosa O'Higgins
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.455.650-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días
LEY DE PRESUPUESTOS, PAGO ORGANISMOS DE SALUD A 45 DIAS
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.455.650-4
Dirección de Facturación
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
Comuna
Santiago
Impuesto
151303,27
Dirección de Envío de la Factura
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-8-LR25
PAÑUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL D/H RECTANGULAR 42 CAJAS 50 UNIDADES RM
1
(4613741) PAÑUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL D/H RECTANGULAR 42 CAJAS 50 UNIDADES RM
(4613741) PAÑUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL D/H RECTANGULAR 42 CAJAS 50 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Cerro La Parva 995, Las Condes
$ 19.111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.111
$ 19.111
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS RM
40
(4630233) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS RM
(4630233) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Cerro La Parva 995, Las Condes
$ 9.797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 391.880
$ 391.880
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA BOTELLA 5 L RM
2
(4579959) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA BOTELLA 5 L RM
(4579959) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA BOTELLA 5 L RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Cerro La Parva 995, Las Condes
$ 5.561,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.122
$ 11.122
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 207 M RM
15
(4619099) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 207 M RM
(4619099) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 207 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Cerro La Parva 995, Las Condes
$ 24.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.990
$ 360.990
0
2239-8-LR25
LAVALOZA CONCENTRADO DESINFECTANTE QUIX 0,5% BOTELLA 750 ML D-637/20 RM
10
(4587198) LAVALOZA CONCENTRADO DESINFECTANTE QUIX 0,5% BOTELLA 750 ML D-637/20 RM
(4587198) LAVALOZA CONCENTRADO DESINFECTANTE QUIX 0,5% BOTELLA 750 ML D-637/20 RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Cerro La Parva 995, Las Condes
$ 1.323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.230
$ 13.230
Total Neto
$ 796.333
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 151.303
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 947.636
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.