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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5013-70-CM23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CARGA TARJETA ALIMENTACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Rosa O'Higgins |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.455.650-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.455.650-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
115055,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDENRED CHILE S.A. |
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Razón Social |
EDENRED CHILE S.A.
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R.U.T. |
96.781.350-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EDENRED CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-2-LR21
| ALIMENTACIÓN | 1 | | (1829000) ALIMENTACIÓN | (1829000) ALIMENTACIÓN ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento 5,2% |
$ 638.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 638.773
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$ 638.773
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Total Neto
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$ 638.773
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Descuento
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$ 33.216
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.056
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 720.613
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.