Orden de Compra. Nº
5013-95-G107
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INSUMOS DENTALES
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Recuerde que el responsable del pago es Centro Médico Militar Nº1
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5013-95-G107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-10-2007
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Adquisición a Dental LAVAL,empresa adjudicataria de licitación 5013-20-LP07 (Instrumental y Equipamiento dental para las Instalaciones Dependientes de la JIS,cobro a C.M.M.SANTIAGO CENTRO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Médico Militar Nº1 Rosa O'Higgins
Razón Social
Centro Médico Militar Nº1
R.U.T.
65455650-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro Médico Militar Nº1
R.U.T.
65455650-4
Dirección de Facturación
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
Comuna
-1
Impuesto
42365,63
Dirección de Envío de la Factura
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T.
79.595.850-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues
6
Bidón
Geles o fluoruro de enjuagues
CLORHEXIDINA BIDON DE 5 LITROS
$ 6.617,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.702
$ 39.702
42141504
Aplicadores o absorbentes médicos
6
Bolsa
Aplicadores o absorbentes médicos
TORULAS DE ALGODON TRENZADAS
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.598
$ 11.598
42181508
Paños limpiadores para el equipo de diagnóstico
24
Bolsa
Paños limpiadores para el equipo de diagnóstico
PAÑOS DESECHABLES EURONDA
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.872
$ 7.872
53131504
Hilo dental
1
Caja
Hilo dental
HILO DENTAL SUPER FLOW
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.437
$ 2.437
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios
6
Tarro
Sets de anestesia odontológica o accesorios
ANESTESIA CARBOCAINA 3% (TARRO DE 50 UU)
$ 8.702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.212
$ 52.212
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios
8
Tarro
Sets de anestesia odontológica o accesorios
ANESTESIA LIDOCAINA 2 % TARRO 50 UU
$ 6.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.624
$ 50.624
42291607
Gasas o curettes quirúrgicos
8
Paquete
Gasas o curettes quirúrgicos
GASA DE 5 X 5 NON WOVWN SPONGES
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.184
$ 22.184
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental
6
Frasco
Adhesivos de cubetas de impresión dental
ADHESIVO RESINA FOTOCURADOFCO 5 ML
$ 6.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.348
$ 36.348
Total Neto
$ 222.977
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.366
TOTAL OC
$ 265.343
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.