Orden de Compra. Nº5013-95-G107 "INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Médico Militar Nº1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5013-95-G107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición a Dental LAVAL,empresa adjudicataria de licitación 5013-20-LP07 (Instrumental y Equipamiento dental para las Instalaciones Dependientes de la JIS,cobro a C.M.M.SANTIAGO CENTRO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº1 Rosa O'Higgins
Razón Social Centro Médico Militar Nº1
R.U.T. 65455650-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Médico Militar Nº1
R.U.T. 65455650-4
Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
Comuna -1
Impuesto 42365,63
Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues6BidónGeles o fluoruro de enjuaguesCLORHEXIDINA BIDON DE 5 LITROS $ 6.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.702 $ 39.702
42141504
Aplicadores o absorbentes médicos6BolsaAplicadores o absorbentes médicosTORULAS DE ALGODON TRENZADAS $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598
42181508
Paños limpiadores para el equipo de diagnóstico24BolsaPaños limpiadores para el equipo de diagnósticoPAÑOS DESECHABLES EURONDA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.872 $ 7.872
53131504
Hilo dental1CajaHilo dentalHILO DENTAL SUPER FLOW $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios6TarroSets de anestesia odontológica o accesoriosANESTESIA CARBOCAINA 3% (TARRO DE 50 UU) $ 8.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.212 $ 52.212
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios8TarroSets de anestesia odontológica o accesoriosANESTESIA LIDOCAINA 2 % TARRO 50 UU $ 6.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.624 $ 50.624
42291607
Gasas o curettes quirúrgicos8PaqueteGasas o curettes quirúrgicosGASA DE 5 X 5 NON WOVWN SPONGES $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.184 $ 22.184
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental6FrascoAdhesivos de cubetas de impresión dentalADHESIVO RESINA FOTOCURADOFCO 5 ML $ 6.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.348 $ 36.348
Total Neto $ 222.977
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.366
TOTAL OC $ 265.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.