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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5014-115-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5014-15-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Cordillera |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.974.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.974.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
46898,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-12-2020 |
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Proveedor |
FERRETERIA OVIEDO S A |
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Razón Social |
FERRETERIA OVIEDO S A
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R.U.T. |
86.053.400-2 |
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Sucursal |
FERRETERIA OVIEDO S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 4 | Unidad | Esmalte poliuretano Jotun bidón de 5 litros color palo de rosa | Esmalte poliuretano Jotun bidón de 5 litros color palo de rosa |
$ 61.709,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 246.836
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$ 246.836
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Total Neto
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$ 246.836
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.899
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$ 293.735
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.