|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5014-16-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-03-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo Integral |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5013-2-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Nº2 Cordillera |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.974.000-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.974.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
159495,31 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GENCO S.A. |
|
Razón Social |
GENCO S A
|
|
R.U.T. |
96.547.030-1 |
|
Sucursal |
GENCO S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo integral en el CMM. CORDILLERA correspondiente al mes de MARZO de 2013. | Servicio de Aseo integral en el CMM. CORDILLERA correspondiente al mes de MARZO de 2013. |
$ 839.449,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 839.449
|
$ 839.449
|
|
|
Total Neto
|
$ 839.449
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.495
|
|
$ 998.944
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.