Orden de Compra. Nº5014-168-CM19 "INSUMOS QUIRURGICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5014-168-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Cordillera
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.000-9
Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.000-9
Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
Comuna Peñalolén
Impuesto 74550
Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A. -
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Sucursal Dipromed S.A. -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
2239-16-LR15
Sutura3 (1517261 )SUTURA ATRAMAT SEDA 3-0 75CM AG.F17 1/2C. F1733 12 SOBRES 1519262(1517261) SUTURA ATRAMAT SEDA 3-0 75CM AG.F17 1/2C. F1733 12 SOBRES; Código: F1733; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.520
42291706
2239-16-LR15
Fresas quirúrgicas o sus accesorios10 (1568836 )FRESA DENTAL DENTSPLY PROTAPER GOLD BLISTER 6 UNIDAD 1570719(1568836) FRESA DENTAL DENTSPLY PROTAPER GOLD BLISTER 6 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 36.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.850 $ 362.850
Total Neto $ 392.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.550
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 466.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.