Orden de Compra. Nº5014-36-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5014-46-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO MEDICO MILITAR CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5014-36-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5014-46-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Cordillera
Razón Social CENTRO MEDICO MILITAR CORDILLERA
R.U.T. 61.974.000-9
Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO MEDICO MILITAR CORDILLERA
R.U.T. 61.974.000-9
Dirección de Facturación Puente Buín 9036-D, Villa Militar Cordillera
Comuna La Reina
Impuesto 123500,19
Dirección de Envío de la Factura Puente Buín 9036-D, Villa Militar Cordillera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Colores y Tintas SPA
Razón Social Colores y Tintas SPA
R.U.T. 76.512.241-4
Sucursal Colores y Tintas SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111513
Soportes para diarios o calendarios3UnidadSERVICIO DE INSTALACION Y REPARACIÓN DE LETREROS ACRILICO DE 1.10X1 MTS  $ 216.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.001 $ 650.001
Total Neto $ 650.001
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.500
TOTAL OC $ 773.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.