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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5014-40-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS QUIMICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5827-9-LR16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Cordillera |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.974.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
CAPITULO 03 ORGANISMO DE SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.974.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
23392,61 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121527
| Aceite de turbina | 4 | Unidad no definida | ACEITE PARA TURBINA | ACEITE PARA TURBINA |
$ 15.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.000
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$ 62.000
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42152702
| Soluciones hemostáticas dentales | 9 | Unidad no definida | ÁCIDO ORTOFOSFORICO | ÁCIDO ORTOFOSFORICO |
$ 3.291,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.619
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$ 29.619
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42281603
| Desinfectantes de los instrumentos médicos | 5 | Unidad no definida | DESINFECTANTE PARA FRESAS | DESINFECTANTE PARA FRESAS |
$ 6.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500
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$ 31.500
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Total Neto
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$ 123.119
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.393
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$ 146.512
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.