Orden de Compra. Nº5014-45-CM18 "INSUMOS FARMACEUTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5014-45-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FARMACEUTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Cordillera
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.000-9
Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.000-9
Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
Comuna Peñalolén
Impuesto 20574
Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152103
2239-16-LR15
Adhesivos de cubetas de impresión dental4 (1266095 )ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL 3M SINGLE BOND 2 DE 3 GR UNIDAD 1292195(1266095) ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL 3M SINGLE BOND 2 DE 3 GR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.744 $ 55.744
42152428
2239-16-LR15
Resinas de relleno directo2 (1266431 )COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GR. A3,5B UNIDAD 1292531(1266431) COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GR. A3,5B UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.580 $ 26.580
42152428
2239-16-LR15
Resinas de relleno directo2 (1266438 )COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GR. B2B UNIDAD 1292538(1266438) COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GR. B2B UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.960 $ 25.960
Total Neto $ 108.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.574
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 128.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.