Orden de Compra. Nº5014-59-CM18 "INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5014-59-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Cordillera
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.000-9
Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.000-9
Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
Comuna Peñalolén
Impuesto 8294
Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 1 (981589 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO RÁPIDO 5 LITROS 4 UNIDADES X CAJA 997067(981589) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO RÁPIDO 5 LITROS 4 UNIDADES X CAJA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.650 $ 43.650
Total Neto $ 43.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.294
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 51.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.