Orden de Compra. Nº5014-85-AG24 "INSUMOS DE ASEO SEGUN COMPRA ÀGILl: 5014-72-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO MEDICO MILITAR CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5014-85-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO SEGUN COMPRA ÀGILl: 5014-72-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Cordillera
Razón Social CENTRO MEDICO MILITAR CORDILLERA
R.U.T. 61.974.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO MEDICO MILITAR CORDILLERA
R.U.T. 61.974.000-9
Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
Comuna La Reina
Impuesto 72702,55
Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones60UnidadJABON LIQUIDO AROM 750 ML  $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100 $ 53.100
14111703
Toallas de papel50PaqueteTOALLA DESECHABLE 250 MTS X 2 ROLLOS  $ 4.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.500 $ 246.500
47131803
Desinfectantes domésticos10PaquetePASTILLAS ESTANQUE VIRUTEX X3 UNID  $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
47131619
Cabezas de trapero15UnidadTRAPERO CON OJAL  $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.195 $ 6.195
42192002
Accesorios de mesas de examen o de procedimiento para uso general menos sábanas de cubrir20PaqueteSABANILLA PARA CAMILLA X 2 ROLLOS  $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA80X110 PQTE 10 UNID  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 382.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.703
TOTAL OC $ 455.348


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.556.184-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.862.968-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.438.196-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.748.475-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.663.332-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 80.447.400-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.953.906-7 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.205.148-6 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.862.443-5 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.719.678-2 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.