Orden de Compra. Nº5014-85-CM17 "INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5014-85-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Cordillera
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.000-9
Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.000-9
Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
Comuna Peñalolén
Impuesto 36717,9047
Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos12 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: QUICOCLAV3420;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920
53131608
2239-7-LP12
Jabones5 (863975) JABÓN DE TOCADOR SIMOND`S BABY CARE LÍQUIDO FRASCO 340 ML 874091(863975) JABÓN DE TOCADOR SIMOND`S BABY CARE LÍQUIDO FRASCO 340 ML; Código: HIPJESGRA2433;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.535 $ 6.535
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: QUIAMBDIN3104;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
53131608
2239-7-LP12
Jabones3 (976880) JABÓN DE TOCADOR ELITE MULTIFLEX TRICLOSAN 6 SACHET DE 1000 CC 991880(976880) JABÓN DE TOCADOR ELITE MULTIFLEX TRICLOSAN 6 SACHET DE 1000 CC; Código: HIPJESGRA2495;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.510 $ 93.510
53131608
2239-7-LP12
Jabones2 (980893) JABÓN ELITE MULTIFLEX ALCOHOL GEL 1000 ML 6 UNIDADES 996332(980893) JABÓN ELITE MULTIFLEX ALCOHOL GEL 1000 ML 6 UNIDADES; Código: HIPJESGRA2497;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.194 $ 59.194
47131603
2239-7-LP12
Esponjas10 (1030079) ESPONJA LIVE AMARILLO VERDE DUO UNIDAD 1050366(1030079) ESPONJA LIVE AMARILLO VERDE DUO UNIDAD; Código: ACCACCVAR1133;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
Total Neto $ 199.229
Descuento $ 5.977
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.718
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 229.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.