Orden de Compra. Nº5014-97-CM13 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5014-97-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº2 Cordillera
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.000-9
Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.974.000-9
Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
Comuna Peñalolén
Impuesto 102771,209
Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel60 (44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS 46252(44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 5.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.620 $ 334.620
47131810
2239-7-LP07
Productos para lavar platos12 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: ;Región : RM $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.792 $ 15.792
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos1 (634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC 634279(634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC; Código: WP0005745;Región : RM $ 23.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.041 $ 23.041
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general1 (645787) LIMPIADOR CIF CREMA 750 12 UNIDADES 645793(645787) LIMPIADOR CIF CREMA 750 12 UNIDADES; Código: CIF750;Región : RM $ 16.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.993 $ 16.993
42132102
2239-7-LP07
Cubrecamillas96 (673669) SABANILLA CMD MEDICA 48M ROLLO 674032(673669) SABANILLA CMD MEDICA 48M ROLLO; Código: RO1055;Región : RM $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.080 $ 118.080
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel3 (690374) TOALLA DE PAPEL PISA TOALLA INTERDOBLADA BLANCA HOJA SIMPLE PISA 16 PAQ. X 250 HJS 690461(690374) TOALLA DE PAPEL PISA TOALLA INTERDOBLADA BLANCA HOJA SIMPLE PISA 16 PAQ. X 250 HJS; Código: TO55036;Región : RM $ 16.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.104 $ 49.104
Total Neto $ 557.630
Descuento $ 16.729
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.771
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 643.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.